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2017年度極速快三官網手機平台部門決算說明

發布時間:2019-10-21 字號:T | T

按照《福建省財政廳關於批複極速快三官網手機平台 2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

根據《福州市人民政府辦公廳關於印發極速快三官網手機平台主要職責、內設機構和人員編製規定的通知》(榕政辦[2011]61號),福州極速快三官網手機平台主要職責是:

(一)貫徹執行國家、省有關司法行政工作的法律法規和政策,起草並監督實施有關司法行政工作的地方性法規、政府規章和政策,擬訂並組織實施全市司法行政工作的發展規劃。

(二)指導、協調和監督全市法製宣傳教育和依法治理工作;承擔市依法治市領導小組的日常工作。負責指導和監督管理全市法律援助工作;指導全市“148”法律服務工作。

(三)指導、監督全市律師工作並承擔相應的責任。

(四)指導、監督全市公證工作並承擔相應的責任。

(五)指導、監督基層司法所建設、人民調解、刑釋解教人員幫教安置、社區矯正和基層法律服務工作;牽頭協調全市醫患糾紛調解工作;配合市中級人民法院指導全市人民陪審員工作。

(六)負責市司法行政複議和應訴工作;組織全市國家司法考試工作。

(七)會同有關部門指導、監督司法行政係統專款使用;指導、協調司法行政係統信息化建設。

(八)指導全市司法行政係統隊伍和作風建設;指導司法行政係統培訓工作;指導全市司法行政外事工作。

(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,極速快三官網手機平台包括8個機關行政處(科)室及6個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編製範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編製數

在職人數

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全額撥款

61

56

福州市依法治市領導小組辦公室

全額撥款

8

7

福州市法律援助中心

全額撥款

8

7

福州市“148”協調指揮中心

全額撥款

5

5

福州市醫患糾紛調解處置中心

全額撥款

7

5

福州市曙光教育服務中心

全額撥款

5

5

福州市公證處

全額撥款

25

22

三、部門主要工作總結

2017年,極速快三官網手機平台主要任務是:1.以公共法律服務體係建設為抓手,服務發展大局;2.以提供優質高效的法律服務為重點,服務保障民生;3.以推進全民守法和依法治市為目標,營造和諧法治環境;4.以強化風險防控應急處置為重點,維護社會安定穩定;5.以落實兩個責任為核心,提升隊伍履職能力。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)全麵建成公共法律服務體係建設,有效提升法律服務供給能力,更好地滿足了人民群眾對多層次、多領域、個性化的公共法律服務需求。一是整合律師、公證、司法鑒定、法律援助和人民調解等法律服務資源,全麵建成線上線下一體化公共法律服務體係。二是基本建成市、縣、鄉、村4級一站式公共法律服務實體平台,全麵覆蓋全市2621村(居)。

(二)圍繞經濟發展新常態,充分發揮律師、公證、司法鑒定、法律援助等法律服務職能,探索傳統業務創新升級。一是做好律師管理工作。二是做好公證管理工作。認真組織市公證協會換屆,指導推動合作製公證機構試點工作。三是做好法律援助工作。主動服務保障濱海新城建設,依托長樂區司法局設立濱海新城巡回法律援助室。四是做好行政審批、司法鑒定和司法考試工作。推動省廳將變更類21項審批事項委托設區極速快三官網手機平台審批。

(三)深入開展“七五”普法工作,為建設新時代有福之州營造良好的法治環境。一是強化實行“誰執法誰普法”製度。二是抓實多層次多領域法治創建工作。三是創新多載體多形式法治宣傳工作。

(四)加強智能化建設,有效防範化解各類社會穩定風險、公共安全風險,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是深入開展“大排查、大走訪”活動,在全市範圍內開展全方位、拉網式的“防風險保穩定,護航金磚會晤,喜迎黨的十九大”人民調解專項活動。二是率全省之先開展“互聯網+集中點驗”和夜間活動異常排查整治活動,有效預防社區服刑人員脫管、漏管以及重新犯罪。三是完善刑滿釋放人員無縫銜接製度。四是完善矛盾糾紛多元化解機製建設,積極推進行業性、專業性人民調解工作。五是設立“福州市中級人民法院醫患糾紛訴調工作室”、“福州市台江區人民法院醫患糾紛巡回法庭”,進一步推進糾紛多元化解機製。

(五)堅持講政治、抓業務、促改革、重自律,不斷提升司法行政隊伍的履職能力和綜合素養。一是強化思想武裝,提升隊伍管理。持續推進“兩學一做”學習教育常態化製度化,嚴格執行“三會一課”、黨員活動日等黨內製度,狠抓黨的組織生活。二是強化責任擔當,提升整體合力。

四、2017年決算收支總體情況

2017年極速快三官網手機平台年初結轉和結餘316.59萬元,本年收入3,951.40萬元,本年支出3,961.06萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結餘分配0.00萬元,年末結轉和結餘306.93萬元。

(一)2017年收入3,951.40萬元,比2016年決算數增加245.69萬元,增長6.63%,具體情況如下:

1.財政撥款收入3,901.67萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入17.38萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入32.34萬元。

(二)2017年支出3,961.06萬元,比2016年決算數增加321萬元,增長8.82%,具體情況如下:

1.基本支出2,237.76萬元。其中,人員支出2,008.65萬元,公用支出229.10萬元。

2.項目支出1,723.30萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出3,915.57萬元,比上年決算數增加333.82萬元,增長9.32%,具體情況如下(按項級科目分類統計): 

(一)行政運行1316.98萬元,較上年決算數增加69.57萬元,增長5.58%。主要原因是工資增長。

(二)一般行政管理事務240.23萬元,較上年決算數增加10.43萬元,增長4.54%。主要原因是辦公租賃價格變動。

(三)基層極速快三官網手機平台41.92萬元,較上年決算數減少2.23萬元,下降5.05%。主要原因是業務開支減少。

(四)普法宣傳363.44萬元,較上年決算數增加20.74萬元,增長6.05%。主要原因是業務需求增加。

(五)律師公證管理353.47萬元,較上年決算數增加146.71萬元,增長70.96%。主要原因是公證業務開支增加。

(六)法律援助270.72萬元,較上年決算數增加108.62萬元,增長67%。主要原因是法援業務開支增加。

(七)司法統一考試78.31萬元,較上年決算數增加10.31萬元,增長15.16%。主要原因是司法考試保障支出增加。

(八)仲裁60.47萬元,較上年決算數減少0.5萬元,下降0.82%。主要原因是業務支出減少。

(九)社區矯正64.49萬元,較上年決算數增加64.49萬元,增長100%。主要原因是此為新增項目。

(十)事業運行422.89萬元,較上年決算數減少9.74萬元,下降2.25%。主要原因是人員變動。

(十一)其他司法支出186.88萬元,較上年決算數減少61.63萬元,下降24.8%。主要原因是明細項目變動。

(十二)歸口管理的行政單位離退休146.8萬元,較上年決算數減少18.28萬元,下降11.07%。主要原因是退休人員工資發放改由機關保發放。

(十三)事業單位離退休4.37萬元,較上年決算數增長2.12萬元,增長94.22%。主要原因是退休人員增加。

(十四)機關事業單位基本養老保險繳費支出144.75萬元,較上年決算數減少20.76萬元,下降12.54%。主要原因是養老保險由其他社會保障和就業支持調整為機關事業單位基本養老保險繳費支出科目。

(十五)住房公積金121.38萬元,較上年決算數增長9.85萬元,增長8.83%。主要原因是繳費基數調整。

(十六)提租補貼34.84萬元,較上年決算數增長1.41萬元,增長4.22%。主要原因是繳費基數調整。

(十七)購房補貼63.64萬元,較上年決算數增長2.73萬元,增長4.48%。主要原因是繳費基數調整。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2,237.66萬元,其中:

(一)人員經費2,008.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費229.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款17.59萬元,同比下降33%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出下降100%,主要是:本年無因公出國境費用支出。
  (二)公務用車購置及運行費17.20萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費17.20萬元,主要用於公務用車燃油、維修、保險等方麵支出,年末公務用車保有量13輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別保持持平和下降24.67%,主要是:公務車改革。
  (三)公務接待費0.39萬元。主要用於省外同行業務交流等方麵的接待活動等方麵的接待活動,累計接待6批次、接待總人數46人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長30%,主要是:接待批次增加,接待人數增加。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2017年度機關運行經費支出207.95萬元,比上年決算數下降27.66%,主要是:厲行節約日常開支。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額289.89萬元,其中:政府采購貨物支出78.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出211.20萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

截至20171231日,本部門共有車輛13輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛;單價50萬元(含)以上通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

(四)項目績效自評報告

2017年已完成績效自評的財政支出項目1個,項目績效自評報告詳見附件11。
    十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。 

(八)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:1、2017年度收支決算總表

2、2017年度收入決算表

3、2017年度支出決算表

4、2017年度財政撥款收支決算總表

5、2017年度一般公共財政撥款支出決算表

6、2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

7、2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

8、2017年度政府性基金支出決算表

9、2017年度部門決算相關信息統計表

10、2017年度政府采購情況表

11、普法宣傳項目績效自評報告

· 附件1:收支決算總表.xls
· 附件2:收入決算表.xls
· 附件3:支出決算表.xls
· 附件4:財政撥款收入支出決算總表.xls
· 附件5:一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
· 附件6:一般公共預算財政撥款支出決算明細表.xls
· 附件7:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
· 附件8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
· 附件9:部門決算相關信息統計表.xls
· 附件10:政府采購情況表.xls
· 附件11:2017年極速快三官網手機平台財政支出業務性項目績效評價自評報告.doc


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